Gbeľany - Zjednodušená verzia stránok
- Číslo faktúry:
- DF2023/141
- Popis plnenia:
- Stravovanie klientov DSS 3/23
- Cena:
- 3 969,92 EUR
- Dodávateľ:
-
- ROGJA, s.r.o., Baničova 3394/8, 01015 Žilina
- IČO:
- 50169041
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
-
14. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 2. 5. 2023